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无锡市质量技术监督局2017年决算公开

时间:2018-09-29      浏览次数:       来源: 无锡市质量技术监督局      字号:[ ]

信息索引号 014006446/2018-00437 发文日期 2018-09-29 公开日期 2018-09-29
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市质量技术监督局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 预算,决算,财务 文件下载
内容概述 无锡市质量技术监督局2017年决算公开

无锡市质监局2017年度部门决算公开

 

 


目  录

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;组织实施相关法律、法规、规章和行政执法工作。协调指导全市跨区域行政执法和重大案件查处工作。

2、综合管理和宏观指导全市质量工作。组织实施国家质量发展纲要;拟定全市质量发展工作规划,组织实施国家和省、市的质量奖励制度,推进名牌发展战略;发布全市质量状况报告;会同有关部门组织实施重大设备质量监理制度;负责工业产品生产许可证管理工作。

3、负责全市产品质量安全监督工作。制定全市产品质量监督检查计划,组织对产品质量实施监督检查;负责纤维质量监督检验工作,负责产品质量检验机构的日常监管,组织对产品质量监督抽查不合格企业的依法处理。负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品加工的质量监督管理。

4、统一管理全市标准化工作。组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。管理企业产品标准备案,组织推广采用国际标准和国外先进标准,推进标准化公共信息服务体系建设。负责全市组织机构代码和商品条码管理工作,组织开展地理标志产品保护工作。

5、统一管理全市计量工作。推行法定计量单位,监督国家计量制度在全市的执行,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范市场计量行为和商品量的监督。

6、统一管理全市认证认可工作。组织实施国家和全省认证认可工作的政策、措施、规划和计划,推进、指导全市强制性、自愿性产品认证和体系认证工作,监督管理认证市场和获证组织;负责全市资质认定获证实验室及认证咨询工作的监督管理。

7、负责全市特种设备安全监察的职责,组织实施对特种设备的生产(设计、制造、安装、改造、维修)、经营、使用、检验检测进行监督检查;负责实施《特种设备安全法》规定的许可工作;组织开展特种设备安全宣传教育,按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理,组织制定并实施部门的特种设备安全事故应急救援预案,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8、组织制定全市质量技术监督事业发展规划,组织协调行业和专业的质量技术监督工作,负责质量技术监督科技工作,组织开展质量技术监督对外交流与合作。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(信息处)、政策法规处(行政许可服务处)、质量管理与监督处、认证认可监督管理处、标准化处、计量处、特种设备安全监察处、行政执法与协调处、综合计划处、组织人事处。本部门下属单位包括:无锡市质量技术监督稽查支队、无锡市计量测试院、无锡市产品质量监督检验院、无锡市质量和标准化研究中心。

2. 从决算单位构成看,纳入无锡市质监局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市质量技术监督局本级、无锡市质量技术监督稽查支队、无锡市计量测试院、无锡市产品质量监督检验院、无锡市质量和标准化研究中心。

三、2017年度主要工作完成情况

(一)敢于担当,助力产业强市战略

围绕“两聚一高”主题,集聚质监资源和优势,助推产业强市建设。加大质量平台支撑,获批筹建国家物联网感知装备产业计量测试中心,积极申请筹建国家高端储能产品质检中心。培育产业标准优势,创新质量服务模式,积极拓展“互联网+”与“智能化”质量服务模式。

(二)攻坚克难,强化质量安全治理

 聚焦风险隐患,加大排查治理,进一步落实企业质量安全主体责任。严把产品质量安全关,严守特种设备安全底线,严查质量安全违法行为,开展“质检利剑”行动,严厉打击生产不合格防火门、电动自行车等假冒伪劣违法行为。

(三)开拓创新,加快质监改革步伐

持续深化“放管服”改革,全面停征强检计量器具检定费。积极推进管理方式改革,针对人机比例不合理的突出矛盾,创新信息化建设思路和举措,建成投用全市特种设备安全监察信息化平台(一期),通过监察检验共享一个数据、运行一个平台,着力提升基层监管效能。

(四)争先进位,提升职能工作质效

    对标质量强市示范城市,积极争创一流业绩,提升质监履职成效。质量发展基础不断夯实,我市在省政府质量工作考核中位列全省第二、连续3年被评为A级,服务行业公众满意度全省排名第一,2017年度国家、省级产品监督抽查综合合格率全省第一,《无锡市市长质量奖评定管理办法》进一步修订完善。质量品牌建设取得突破,阳光集团荣获第三届中国质量奖,实现我省中国质量奖零的突破,兴澄特钢再次获得中国质量奖提名奖,法尔胜集团、大东方股份分获江苏省质量奖、质量管理优秀奖,新增江苏省名牌、“双百品牌”数量位居全省前列。法治质监建设深入推进,印发《2017年依法行政工作意见》、《2017年全局普法及法制宣传教育工作意见》,集中清理规范性文件,坚持严格规范公正文明执法,荣获“规范执法示范单位”、“无锡市执法为民先进单位”等称号。

(五)持之以恒正风肃纪,作风效能展现新面貌

落实中央八项规定精神,驰而不息纠正“四风”;牢固树立宗旨意识,切实改进政风行风;扎实开展大走访活动,进一步增强服务理念。


 

 

第二部分 无锡市质监局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

12,819.91

一、一般公共服务支出

25779.75 

一、基本支出

13284.63 

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

14478.85 

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00 

三、事业收入

13,258.19

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00 

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00 

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

210.83 

 

 

六、其他收入

2,529.05

七、文化体育与传媒支出

0.00 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

967.11 

 

 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00 

 

 

 

 

十二、农林水支出

0.00 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

805.78 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

 

 

二十一、其他支出

0.00 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00 

 

 

本年收入合计

28,607.15

本年支出合计

27763.48 

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00 

    年初结转和结余

8,149.65

    年末结转和结余

8993.33 

 

 

 

 

总计

36,756.80

总计

36756.8 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

28,607.15

12,819.91

0.00

13,258.19

0.00

0.00

2,529.05

201

一般公共服务支出

26,623.42

11,115.27

0.00

12,979.11

0.00

0.00

2,529.05

20117

质量技术监督与检验检疫事务

26,623.42

11,115.27

0.00

12,979.11

0.00

0.00

2,529.05

2011701

  行政运行

1,426.86

1,426.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011702

  一般行政管理事务

2,284.50

2,284.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

407.20

304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.20

2011707

  质量技术监督技术支持

713.86

517.00

0.00

185.86

0.00

0.00

11.00

2011750

  事业运行

21,791.01

6,582.91

0.00

12,793.24

0.00

0.00

2,414.85

206

科学技术支出

210.83

210.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

  科技条件专项

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

967.11

954.05

0.00

13.06

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

133.97

133.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

133.97

133.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

515.40

515.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

267.02

267.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

248.38

248.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

317.74

304.68

0.00

13.06

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

76.39

76.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

241.35

228.29

0.00

13.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

805.78

539.76

0.00

266.02

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

805.78

539.76

0.00

266.02

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

385.82

259.01

0.00

126.81

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

190.72

134.71

0.00

56.01

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

229.24

146.05

0.00

83.19

0.00

0.00

0.00

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

27,763.48

13,284.63

14,478.85

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

25,779.75

12,161.11

13,618.64

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

25,779.75

12,161.11

13,618.64

0.00

0.00

0.00

2011701

  行政运行

1,426.86

1,126.86

300.00

0.00

0.00

0.00

2011702

  一般行政管理事务

2,277.96

0.00

2,277.96

0.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

452.61

0.00

452.61

0.00

0.00

0.00

2011707

  质量技术监督技术支持

702.86

0.00

702.86

0.00

0.00

0.00

2011709

  标准化管理

32.54

0.00

32.54

0.00

0.00

0.00

2011750

  事业运行

20,797.75

11,034.25

9,763.50

0.00

0.00

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

89.17

0.00

89.17

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

210.83

0.00

210.83

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

10.83

0.00

10.83

0.00

0.00

0.00

2060503

  科技条件专项

10.83

0.00

10.83

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

967.11

317.74

649.37

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

133.97

0.00

133.97

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

133.97

0.00

133.97

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

515.40

0.00

515.40

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

267.02

0.00

267.02

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

248.38

0.00

248.38

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

317.74

317.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

76.39

76.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

241.35

241.35

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

805.78

805.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

805.78

805.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

385.82

385.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

190.72

190.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

229.24

229.24

0.00

0.00

0.00

0.00

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12,819.91

一、一般公共服务支出

11,108.73

11,108.73

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

210.83

210.83

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

954.05

954.05

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

539.76

539.76

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

12,819.91

本年支出合计

12,813.38

12,813.38

0.00

年初财政拨款结转和结余

1,237.90

年末财政拨款结转和结余

1,244.43

1,244.43

0.00

一、一般公共预算财政拨款

1,237.90

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

1,244.43

1,244.43

0.00

 

 

 

 

 

 

总计

14,057.81

总计

14,057.81

14,057.81

0.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,813.38

8,188.52

4,624.86

201

一般公共服务支出

11,108.73

7,344.08

3,764.66

20117

质量技术监督与检验检疫事务

11,108.73

7,344.08

3,764.66

2011701

  行政运行

1,426.86

1,126.86

300.00

2011702

  一般行政管理事务

2,277.96

0.00

2,277.96

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

304.00

0.00

304.00

2011707

  质量技术监督技术支持

517.00

0.00

517.00

2011750

  事业运行

6,582.91

6,217.22

365.70

206

科学技术支出

210.83

0.00

210.83

20605

科技条件与服务

10.83

0.00

10.83

2060503

  科技条件专项

10.83

0.00

10.83

20699

其他科学技术支出

200.00

0.00

200.00

2069999

  其他科学技术支出

200.00

0.00

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

954.05

304.68

649.37

21004

公共卫生

133.97

0.00

133.97

2100409

  重大公共卫生专项

133.97

0.00

133.97

21010

食品和药品监督管理事务

515.40

0.00

515.40

2101016

  食品安全事务

267.02

0.00

267.02

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

248.38

0.00

248.38

21011

行政事业单位医疗★

304.68

304.68

0.00

2101101

  行政单位医疗★

76.39

76.39

0.00

2101102

  事业单位医疗★

228.29

228.29

0.00

221

住房保障支出

539.76

539.76

0.00

22102

住房改革支出

539.76

539.76

0.00

2210201

  住房公积金

259.01

259.01

0.00

2210202

  提租补贴

134.71

134.71

0.00

2210203

  购房补贴

146.05

146.05

0.00

201

一般公共服务支出

12,813.38

8,188.52

4,624.86

20117

质量技术监督与检验检疫事务

11,108.73

7,344.08

3,764.66

2011701

  行政运行

11,108.73

7,344.08

3,764.66

2011702

  一般行政管理事务

1,426.86

1,126.86

300.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

2,277.96

0.00

2,277.96

2011707

  质量技术监督技术支持

304.00

0.00

304.00

2011750

  事业运行

517.00

0.00

517.00

206

科学技术支出

6,582.91

6,217.22

365.70

20605

科技条件与服务

210.83

0.00

210.83

2060503

  科技条件专项

10.83

0.00

10.83

20699

其他科学技术支出

10.83

0.00

10.83

2069999

  其他科学技术支出

200.00

0.00

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

200.00

0.00

200.00

21004

公共卫生

954.05

304.68

649.37

2100409

  重大公共卫生专项

133.97

0.00

133.97

21010

食品和药品监督管理事务

133.97

0.00

133.97

2101016

  食品安全事务

515.40

0.00

515.40

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

267.02

0.00

267.02

21011

行政事业单位医疗★

248.38

0.00

248.38

2101101

  行政单位医疗★

304.68

304.68

0.00

2101102

  事业单位医疗★

76.39

76.39

0.00

221

住房保障支出

228.29

228.29

0.00

22102

住房改革支出

539.76

539.76

0.00

2210201

  住房公积金

539.76

539.76

0.00

2210202

  提租补贴

259.01

259.01

0.00

2210203

  购房补贴

134.71

134.71

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开06表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 8188.52

7,201.32

987.20

301

工资福利支出

5,911.91

5,911.91

 

30101

  基本工资

938.70

938.70

 

30102

  津贴补贴

1,089.55

1,089.55

 

30103

  奖金

155.81

155.81

 

30104

  其他社会保障缴费

272.99

272.99

 

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

 

30107

  绩效工资

1,302.92

1,302.92

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

822.21

822.21

 

30109

  职业年金缴费

60.27

60.27

 

30199

  其他工资福利支出

1,269.46

1,269.46

 

302

商品和服务支出

980.17

 

980.17

30201

  办公费

14.97

 

14.97

30202

  印刷费

5.16

 

5.16

30203

  咨询费

0.80

 

0.80

30204

  手续费

0.06

 

0.06

30205

  水费

0.33

 

0.33

30206

  电费

88.07

 

88.07

30207

  邮电费

15.21

 

15.21

30208

  取暖费

0.00

 

0.00

30209

  物业管理费

0.97

 

0.97

30211

  差旅费

66.89

 

66.89

30212

  因公出国(境)费用

16.07

 

16.07

30213

  维修(护)费

37.12

 

37.12

30214

  租赁费

0.00

 

0.00

30215

  会议费

7.73

 

7.73

30216

  培训费

16.76

 

16.76

30217

  公务接待费

68.28

 

68.28

30218

  专用材料费

9.27

 

9.27

30224

  被装购置费

0.00

 

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

0.00

30226

  劳务费

0.10

 

0.10

30227

  委托业务费

306.93

 

306.93

30228

  工会经费

45.69

 

45.69

30229

  福利费

0.00

 

0.00

30231

  公务用车运行维护费

186.04

 

186.04

30239

  其他交通费用

40.20

 

40.20

30240

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

30299

  其他商品和服务支出

53.51

 

53.51

303

对个人和家庭的补助

1,289.41

1,289.41

 

30301

  离休费

27.95

27.95

 

30302

  退休费

307.61

307.61

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

 

30305

  生活补助

0.91

0.91

 

30306

  救济费

0.00

0.00

 

30307

  医疗费

40.61

40.61

 

30308

  助学金

0.00

0.00

 

30309

  奖励金

19.42

19.42

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

 

30311

  住房公积金

415.75

415.75

 

30312

  提租补贴

211.60

211.60

 

30313

  购房补贴

233.72

233.72

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

31.84

31.84

 

310

其他资本性支出

7.03

 

7.03

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

0.00

31002

  办公设备购置

7.03

 

7.03

31003

  专用设备购置

0.00

 

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

0.00

399

其他支出

0.00

 

0.00

39906

  赠与

0.00

 

0.00

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,813.38

8,188.52

4,624.86

201

一般公共服务支出

11,108.73

7,344.08

3,764.66

20117

质量技术监督与检验检疫事务

11,108.73

7,344.08

3,764.66

2011701

  行政运行

1,426.86

1,126.86

300.00

2011702

  一般行政管理事务

2,277.96

0.00

2,277.96

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

304.00

0.00

304.00

2011707

  质量技术监督技术支持

517.00

0.00

517.00

2011750

  事业运行

6,582.91

6,217.22

365.70

206

科学技术支出

210.83

0.00

210.83

20605

科技条件与服务

10.83

0.00

10.83

2060503

  科技条件专项

10.83

0.00

10.83

20699

其他科学技术支出

200.00

0.00

200.00

2069999

  其他科学技术支出

200.00

0.00

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

954.05

304.68

649.37

21004

公共卫生

133.97

0.00

133.97

2100409

  重大公共卫生专项

133.97

0.00

133.97

21010

食品和药品监督管理事务

515.40

0.00

515.40

2101016

  食品安全事务

267.02

0.00

267.02

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

248.38

0.00

248.38

21011

行政事业单位医疗★

304.68

304.68

0.00

2101101

  行政单位医疗★

76.39

76.39

0.00

2101102

  事业单位医疗★

228.29

228.29

0.00

221

住房保障支出

539.76

539.76

0.00

22102

住房改革支出

539.76

539.76

0.00

2210201

  住房公积金

259.01

259.01

0.00

2210202

  提租补贴

134.71

134.71

0.00

2210203

  购房补贴

146.05

146.05

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开08表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 8188.52

7,201.32

987.20

301

工资福利支出

5,911.91

5,911.91

 

30101

  基本工资

938.70

938.70

 

30102

  津贴补贴

1,089.55

1,089.55

 

30103

  奖金

155.81

155.81

 

30104

  其他社会保障缴费

272.99

272.99

 

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

 

30107

  绩效工资

1,302.92

1,302.92

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

822.21

822.21

 

30109

  职业年金缴费

60.27

60.27

 

30199

  其他工资福利支出

1,269.46

1,269.46

 

302

商品和服务支出

980.17

 

980.17

30201

  办公费

14.97

 

14.97

30202

  印刷费

5.16

 

5.16

30203

  咨询费

0.80

 

0.80

30204

  手续费

0.06

 

0.06

30205

  水费

0.33

 

0.33

30206

  电费

88.07

 

88.07

30207

  邮电费

15.21

 

15.21

30208

  取暖费

0.00

 

0.00

30209

  物业管理费

0.97

 

0.97

30211

  差旅费

66.89

 

66.89

30212

  因公出国(境)费用

16.07

 

16.07

30213

  维修(护)费

37.12

 

37.12

30214

  租赁费

0.00

 

0.00

30215

  会议费

7.73

 

7.73

30216

  培训费

16.76

 

16.76

30217

  公务接待费

68.28

 

68.28

30218

  专用材料费

9.27

 

9.27

30224

  被装购置费

0.00

 

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

0.00

30226

  劳务费

0.10

 

0.10

30227

  委托业务费

306.93

 

306.93

30228

  工会经费

45.69

 

45.69

30229

  福利费

0.00

 

0.00

30231

  公务用车运行维护费

186.04

 

186.04

30239

  其他交通费用

40.20

 

40.20

30240

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

30299

  其他商品和服务支出

53.51

 

53.51

303

对个人和家庭的补助

1,289.41

1,289.41

 

30301

  离休费

27.95

27.95

 

30302

  退休费

307.61

307.61

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

 

30305

  生活补助

0.91

0.91

 

30306

  救济费

0.00

0.00

 

30307

  医疗费

40.61

40.61

 

30308

  助学金

0.00

0.00

 

30309

  奖励金

19.42

19.42

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

 

30311

  住房公积金

415.75

415.75

 

30312

  提租补贴

211.60

211.60

 

30313

  购房补贴

233.72

233.72

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

31.84

31.84

 

310

其他资本性支出

7.03

 

7.03

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

0.00

31002

  办公设备购置

7.03

 

7.03

31003

  专用设备购置

0.00

 

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

0.00

399

其他支出

0.00

 

0.00

39906

  赠与

0.00

 

0.00

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

273.97

16.07

186.04

0.00

186.04

71.86

8.33

79.70

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

4

因公出国(境)人次数(人)

4

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

65

 

 

国内公务接待批次(个)

580

国内公务接待人次(人)

5431

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

33

参加会议人次(人)

438

 

 

组织培训次数(个)

194

参加培训人次(人)

4295

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

说明:我单位无政府性基金。

 

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

172.52

302

商品和服务支出

165.49

30201

  办公费

2.14

30202

  印刷费

2.32

30203

  咨询费

0.80

30204

  手续费

0.06

30205

  水费

0.00

30206

  电费

0.00

30207

  邮电费

12.82

30208

  取暖费

0.00

30209

  物业管理费

0.97

30211

  差旅费

20.19

30212

  因公出国(境)费用

12.23

30213

  维修(护)费

2.66

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

0.36

30216

  培训费

13.67

30217

  公务接待费

2.82

30218

  专用材料费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30226

  劳务费

0.10

30227

  委托业务费

5.46

30228

  工会经费

11.66

30229

  福利费

0.00

30231

  公务用车运行维护费

15.24

30239

  其他交通费用

36.97

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

25.02

304

对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

310

其他资本性支出

7.03

399

其他支出

0.00

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12表

部门名称:无锡市质量技术监督局(汇总)

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

3,352.78

2,768.33

584.45

一、货物

1,669.51

1,111.06

558.45

二、工程

744.10

744.10

0.00

三、服务

939.18

913.18

26.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

 


 

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市质监局2017年度收入、支出总计 36756.8 万元,与上年相比收、支总计各增加 2986.03  万元,增长 8.84 %。主要原因是自收自支事业单位经营收支增加。其中:

(一)收入总计  28607.15  万元。包括:

1.财政拨款收入  12819.91    万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少  6384.37  万元,减少  33.24  %。主要原因是根据《财政部_国家发展改革委关于清理规范一批行政事业心收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),自2017年4月1日起,取消产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费,不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费)和计量收费(即行政审批和强制检定收费)。无锡市计量测试院和无锡市产品质量监督检验院2017年4月起不再有行政事业性收费,故较上年一般公共预算(单位非税)收入大幅减少。

2.上级补助收入   0   万元。

3.事业收入  13258.19  万元,为自收自支事业单位市计量院、市质检院和市质标中心开展经营性检验检测业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 9906.31  万元,增长  295.54  %。主要原因是自收自支的事业单位经营收入增加。

4.经营收入   0   万元。

5.附属单位上缴收入   0   万元。

6.其他收入  2529.05   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市质检院取得的新区财政专项补助、锡山商务局、锡山科技局专项资金、总局监督抽查经费等。与上年相比增加 1446.54 万元,增长 133.63  %。主要原因是新区财政局对国家增材制造产品质检中心的补助到位1500万元。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

8.年初结转和结余 8149.65 万元,主要为历年检验检测体系建设的项目结余。

(二)支出总计 27763.48  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 25779.75 万元,主要用于行政机关和事业单位用于开展质监业务的人员支出、业务开支。与上年相比增加 2085.7 万元,增长 8.8  %。主要原因是人员工资、社保、公积金的政策性调整,以及事业单位能力提升、中心建设等项目稳步建设中。

2.公共安全(类)支出  0  万元。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结余分配  0  万元。

4.年末结转和结余 8993.33 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为历年检验检测体系建设的项目结余,用于质监检验检测项目建设。

 

二、收入决算情况说明

无锡市质监局本年收入合计 28607.15 万元,其中:财政拨款收入12819.91 万元,占 44.81%;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入 13258.19万元,占 46.35 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 2529.05 万元,占 8.84  %。

三、支出决算情况说明

无锡市质监局本年支出合计 27763.48 万元,其中:基本支出 13284.63  万元,占 47.85  %;项目支出 14478.85   万元,占 52.15 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。(可用饼图显示本年支出结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市质监局2017年度财政拨款收、支总决算 14057.81  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 6366.44 万元,减少 31.17 %。主要原因是上年下属单位无锡市产品质量监督检验中为差额拨款单位,部分为一般公共预算拨款来源;今年根据《财政部_国家发展改革委关于清理规范一批行政事业心收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),自2017年4月1日起,取消产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费,不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费)和计量收费(即行政审批和强制检定收费)。无锡市计量测试院和无锡市产品质量监督检验院2017年4月起不再有行政事业性收费,故较上年财政拨款收支大幅减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市质监局2017年财政拨款支出12813.38 万元,占本年支出合计的 46.15  %。与上年相比,财政拨款支出减少 6279.47  万元,减少 32.89  %。主要原因是同上,一般公共预算拨款来源大幅减少,对应财政拨款支出大幅减少。

无锡市质监局 2017年度财政拨款支出年初预算为11191.71 万元,支出决算为 14057.81 万元,完成年初预算的 125.61 %。决算数大于年初预算的主要原因是市质检院向财政申请追加了以前年度非税收入结余指标。其中:

(一)一般公共服务(类)

质量技术监督与检验检疫事务。年初预算为 8939.14 万元,支出决算为 11108.73 万元,完成年初预算的 124.27 %。决算数大于预算数的主要原因市质检院向财政申请追加了以前年度非税收入结余指标,增加了财政拨款收支。

(二)科学技术(类)

1.科技条件与服务。年初预算为 0 万元,支出决算为  210.83万元。决算数大于预算数是因为支出了政府专项市长质量奖,决算时填报的预算数未包含该专项,实际预算批复时含该专项。

2.其他科学技术支出。年初预算为 200 万元,支出决算为 200 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

(三)医疗卫生与计划生育

1.公共卫生。年初预算为 0 万元,支出决算为 133.97万元,决算数大于预算数是因为财政追加的省级食品专项抽查经费使用该科目。

2.食品和药品监督管理事务。年初预算为 0 万元,支出决算为 515.4 万元,决算数大于预算数是因为食药局通过财政体制转拨食品检验抽查经费使用该科目。

3.行政事业单位医疗。年初预算为 304.68 万元,支出决算为 304.68 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

(四)住房保障

住房改革支出。年初预算为 539.76 万元,支出决算为 539.76 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市质监局2017年度财政拨款基本支出 8188.52  万元,其中:

(一)人员经费  7201.32  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 987.2  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市质监局2017年一般公共预算财政拨款支出 12813.38  万元,与上年相比减少 6279.47  万元,减少 32.89  %。主要原因是上年下属单位无锡市产品质量监督检验中为差额拨款单位,部分为一般公共预算拨款来源;今年根据《财政部_国家发展改革委关于清理规范一批行政事业心收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),自2017年4月1日起,取消产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费,不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费)和计量收费(即行政审批和强制检定收费)。无锡市计量测试院和无锡市产品质量监督检验院2017年4月起不再有行政事业性收费,故较上年财政拨款收支均大幅减少。无锡市质监局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  9983.58  万元,支出决算为 12813.38 万元,完成年初预算的 128.34 %。决算数大于年初预算的主要原因是质检院向财政申请追加了以前年度非税收入结余指标,增加了财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市质监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 8188.52  万元,其中:

(一)人员经费  7201.32  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 987.2  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市质监局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 16.07  万元,占“三公”经费的 5.87  %;公务用车购置及运行费支出 186.04  万元,占“三公”经费的  67.91  %;公务接待费支出 71.86   万元,占“三公”经费的 26.23  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 16.07  万元,均经过无锡市人民政府审批并抄送外办,完成预算调整数的 100%,比上年决算增加 8.28  万元,比上年同期增长106%。主要原因为较上年增加了2人次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 4  个,累计 4  人次。开支内容主要为:3人次参加市科技局科技招商出团赴俄罗斯、英国、美国,1人参加中国计量协会团组参加德国计量协会双边工作年会。

2.公务用车购置及运行费支出 186.04  万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的100 %,比上年决算一致;决算数与预算数一致。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出  186.04  万元,完成预算的  92.08  %,比上年决算减少 23.03  万元,比上年同期减少11%。主要原因为严格执行公务用车制度,节约车辆运行费用;决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车制度,节约车辆运行费用。公务用车运行维护费主要用于公务用车保险费、燃料费、维修费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量65 辆。

3.公务接待费 71.86  万元。其中:

(1)外事接待支出 0  万元,完成预算的 100  %,比上年决算一致;决算数与预算数一致。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次,  0 人次。

(2)国内公务接待支出 71.86  万元,完成预算的 40.21 %,比上年决算减少 92.19  万元,比上年同期减少56.2%。主要原因为严格执行八项规定,接待从简,厉行节约;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,接待从简,厉行节约。国内公务接待主要为接待与事业单位有业务往来的企业、其他单位来人学习交流、邀请专家进行技术指导以及为拓展单位业务开支的公务接待等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 580  批次, 5431  人次。主要为接待与事业单位有业务往来的企业、其他单位来人学习交流、邀请专家进行技术指导以及为拓展单位业务开支的公务接待费用。

无锡市质监局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 8.33  万元,完成预算的 19.15   %,比上年决算减少 11.59  万元,比上年同期减少58.2 %。主要原因为压缩会议规模,节约会议开支;决算数小于预算数的主要原因压缩会议规模,节约会议开支。2017 年度全年召开会议 33  个,参加会议 438  人次。主要为电梯气瓶安全工作会议、电梯安全专项整治推进会、市长质量奖工作会议、法制工作思路研讨会、检测、认证、标准等学术交流会议等。

无锡市质监局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 79.7  万元,完成预算的 42.99   %,比上年决算减少 27.92  万元,比上年同期减少25.94%。主要原因为缩减培训规模,节约培训成本;决算数小于预算数的主要原因缩减培训规模,节约培训成本。2017年度全年组织培训 194  个,组织培训 4295  人次。主要为召开特种设备安全监察员培训、检验检测机构政策宣贯培训、质监系统执法业务培训、电梯安全监管能力提升培训、事业单位业务培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市质监局无政府性基金。

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 172.52  万元,比2016年减少 38.41  万元,降低 18.21  %。主要原因是厉行节约,大幅缩减行政单位三公支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 3352.78 万元,其中:政府采购货物支出 1669.51  万元、政府采购工程支出744.1 万元、政府采购服务支出 939.18 万元。授予中小企业合同金额 3352.78  万元,占政府采购支出总额的 100 %。其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆65辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆,其他用车无;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 2 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 320  万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市质监局2017年度收入、支出总计 36756.8 万元,与上年相比收、支总计各增加 2986.03  万元,增长 8.84 %。主要原因是自收自支事业单位经营收支增加。其中:

(一)收入总计  28607.15  万元。包括:

1.财政拨款收入  12819.91    万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少  6384.37  万元,减少  33.24  %。主要原因是根据《财政部_国家发展改革委关于清理规范一批行政事业心收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),自2017年4月1日起,取消产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费,不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费)和计量收费(即行政审批和强制检定收费)。无锡市计量测试院和无锡市产品质量监督检验院2017年4月起不再有行政事业性收费,故较上年一般公共预算(单位非税)收入大幅减少。

2.上级补助收入   0   万元。

3.事业收入  13258.19  万元,为自收自支事业单位市计量院、市质检院和市质标中心开展经营性检验检测业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 9906.31  万元,增长  295.54  %。主要原因是自收自支的事业单位经营收入增加。

4.经营收入   0   万元。

5.附属单位上缴收入   0   万元。

6.其他收入  2529.05   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市质检院取得的新区财政专项补助、锡山商务局、锡山科技局专项资金、总局监督抽查经费等。与上年相比增加 1446.54 万元,增长 133.63  %。主要原因是新区财政局对国家增材制造产品质检中心的补助到位1500万元。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

8.年初结转和结余 8149.65 万元,主要为历年检验检测体系建设的项目结余。

(二)支出总计 27763.48  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 25779.75 万元,主要用于行政机关和事业单位用于开展质监业务的人员支出、业务开支。与上年相比增加 2085.7 万元,增长 8.8  %。主要原因是人员工资、社保、公积金的政策性调整,以及事业单位能力提升、中心建设等项目稳步建设中。

2.公共安全(类)支出  0  万元。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结余分配  0  万元。

4.年末结转和结余 8993.33 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为历年检验检测体系建设的项目结余,用于质监检验检测项目建设。

 

二、收入决算情况说明

无锡市质监局本年收入合计 28607.15 万元,其中:财政拨款收入12819.91 万元,占 44.81%;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入 13258.19万元,占 46.35 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 2529.05 万元,占 8.84  %。

三、支出决算情况说明

无锡市质监局本年支出合计 27763.48 万元,其中:基本支出 13284.63  万元,占 47.85  %;项目支出 14478.85   万元,占 52.15 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。(可用饼图显示本年支出结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市质监局2017年度财政拨款收、支总决算 14057.81  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 6366.44 万元,减少 31.17 %。主要原因是上年下属单位无锡市产品质量监督检验中为差额拨款单位,部分为一般公共预算拨款来源;今年根据《财政部_国家发展改革委关于清理规范一批行政事业心收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),自2017年4月1日起,取消产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费,不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费)和计量收费(即行政审批和强制检定收费)。无锡市计量测试院和无锡市产品质量监督检验院2017年4月起不再有行政事业性收费,故较上年财政拨款收支大幅减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市质监局2017年财政拨款支出12813.38 万元,占本年支出合计的 46.15  %。与上年相比,财政拨款支出减少 6279.47  万元,减少 32.89  %。主要原因是同上,一般公共预算拨款来源大幅减少,对应财政拨款支出大幅减少。

无锡市质监局 2017年度财政拨款支出年初预算为11191.71 万元,支出决算为 14057.81 万元,完成年初预算的 125.61 %。决算数大于年初预算的主要原因是市质检院向财政申请追加了以前年度非税收入结余指标。其中:

(一)一般公共服务(类)

质量技术监督与检验检疫事务。年初预算为 8939.14 万元,支出决算为 11108.73 万元,完成年初预算的 124.27 %。决算数大于预算数的主要原因市质检院向财政申请追加了以前年度非税收入结余指标,增加了财政拨款收支。

(二)科学技术(类)

1.科技条件与服务。年初预算为 0 万元,支出决算为  210.83万元。决算数大于预算数是因为支出了政府专项市长质量奖,决算时填报的预算数未包含该专项,实际预算批复时含该专项。

2.其他科学技术支出。年初预算为 200 万元,支出决算为 200 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

(三)医疗卫生与计划生育

1.公共卫生。年初预算为 0 万元,支出决算为 133.97万元,决算数大于预算数是因为财政追加的省级食品专项抽查经费使用该科目。

2.食品和药品监督管理事务。年初预算为 0 万元,支出决算为 515.4 万元,决算数大于预算数是因为食药局通过财政体制转拨食品检验抽查经费使用该科目。

3.行政事业单位医疗。年初预算为 304.68 万元,支出决算为 304.68 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

(四)住房保障

住房改革支出。年初预算为 539.76 万元,支出决算为 539.76 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市质监局2017年度财政拨款基本支出 8188.52  万元,其中:

(一)人员经费  7201.32  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 987.2  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市质监局2017年一般公共预算财政拨款支出 12813.38  万元,与上年相比减少 6279.47  万元,减少 32.89  %。主要原因是上年下属单位无锡市产品质量监督检验中为差额拨款单位,部分为一般公共预算拨款来源;今年根据《财政部_国家发展改革委关于清理规范一批行政事业心收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),自2017年4月1日起,取消产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费,不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费)和计量收费(即行政审批和强制检定收费)。无锡市计量测试院和无锡市产品质量监督检验院2017年4月起不再有行政事业性收费,故较上年财政拨款收支均大幅减少。无锡市质监局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  9983.58  万元,支出决算为 12813.38 万元,完成年初预算的 128.34 %。决算数大于年初预算的主要原因是质检院向财政申请追加了以前年度非税收入结余指标,增加了财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市质监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 8188.52  万元,其中:

(一)人员经费  7201.32  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 987.2  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市质监局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 16.07  万元,占“三公”经费的 5.87  %;公务用车购置及运行费支出 186.04  万元,占“三公”经费的  67.91  %;公务接待费支出 71.86   万元,占“三公”经费的 26.23  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 16.07  万元,均经过无锡市人民政府审批并抄送外办,完成预算调整数的 100%,比上年决算增加 8.28  万元,比上年同期增长106%。主要原因为较上年增加了2人次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 4  个,累计 4  人次。开支内容主要为:3人次参加市科技局科技招商出团赴俄罗斯、英国、美国,1人参加中国计量协会团组参加德国计量协会双边工作年会。

2.公务用车购置及运行费支出 186.04  万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的100 %,比上年决算一致;决算数与预算数一致。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出  186.04  万元,完成预算的  92.08  %,比上年决算减少 23.03  万元,比上年同期减少11%。主要原因为严格执行公务用车制度,节约车辆运行费用;决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车制度,节约车辆运行费用。公务用车运行维护费主要用于公务用车保险费、燃料费、维修费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量65 辆。

3.公务接待费 71.86  万元。其中:

(1)外事接待支出 0  万元,完成预算的 100  %,比上年决算一致;决算数与预算数一致。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次,  0 人次。

(2)国内公务接待支出 71.86  万元,完成预算的 40.21 %,比上年决算减少 92.19  万元,比上年同期减少56.2%。主要原因为严格执行八项规定,接待从简,厉行节约;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,接待从简,厉行节约。国内公务接待主要为接待与事业单位有业务往来的企业、其他单位来人学习交流、邀请专家进行技术指导以及为拓展单位业务开支的公务接待等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 580  批次, 5431  人次。主要为接待与事业单位有业务往来的企业、其他单位来人学习交流、邀请专家进行技术指导以及为拓展单位业务开支的公务接待费用。

无锡市质监局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 8.33  万元,完成预算的 19.15   %,比上年决算减少 11.59  万元,比上年同期减少58.2 %。主要原因为压缩会议规模,节约会议开支;决算数小于预算数的主要原因压缩会议规模,节约会议开支。2017 年度全年召开会议 33  个,参加会议 438  人次。主要为电梯气瓶安全工作会议、电梯安全专项整治推进会、市长质量奖工作会议、法制工作思路研讨会、检测、认证、标准等学术交流会议等。

无锡市质监局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 79.7  万元,完成预算的 42.99   %,比上年决算减少 27.92  万元,比上年同期减少25.94%。主要原因为缩减培训规模,节约培训成本;决算数小于预算数的主要原因缩减培训规模,节约培训成本。2017年度全年组织培训 194  个,组织培训 4295  人次。主要为召开特种设备安全监察员培训、检验检测机构政策宣贯培训、质监系统执法业务培训、电梯安全监管能力提升培训、事业单位业务培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市质监局无政府性基金。

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 172.52  万元,比2016年减少 38.41  万元,降低 18.21  %。主要原因是厉行节约,大幅缩减行政单位三公支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 3352.78 万元,其中:政府采购货物支出 1669.51  万元、政府采购工程支出744.1 万元、政府采购服务支出 939.18 万元。授予中小企业合同金额 3352.78  万元,占政府采购支出总额的 100 %。其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆65辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆,其他用车无;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 2 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 320  万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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